Uchwała Rady Nr V/45/11 z dnia 2011-06-13

Numer V/45/11
Data wydania 2011-06-13
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011.
Uchwała Nr V/45/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zmniejszyć dochody o kwotę 20 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
2) zwiększyć dochody o kwotę 110.924 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zmniejszyć wydatki o kwotę 18.487 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
2) zwiększyć wydatki o kwotę 129.391 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 20.967.835 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 15.112.965 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 5.854.870 zł.
2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 17.375.530 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 13.673.079 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.702.451 zł.
3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.247.087 zł.
4) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 3.592.305 zł z przeznaczeniem na:
- planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 3.592.305 zł.
§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Traci moc załącznik nr 3 i 4 do Uchwały Nr IV/37/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/45/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2011 r.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK – TABELA
Rodzaj: Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Razem: 1 439 623,00 0,00 1 439 623,00
Rodzaj: Własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010     Rolnictwo i łowiectwo 4 733 703,00 58 380,00 4 792 083,00
  01095   Pozostała działalność 2 600,00 58 380,00 60 980,00
    0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0,00 58 380,00 58 380,00
750     Administracja publiczna 1 000,00 10,00 1 010,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 0,00 10,00 10,00
    2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
0,00 10,00 10,00
801     Oświata i wychowanie 78 249,00 50,00 78 299,00
  80101   Szkoły podstawowe 19 089,00 50,00 19 139,00
    0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 50,00 50,00
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 381 556,00 - 20,00 381 536,00
  85395   Pozostała działalność 381 556,00 - 20,00 381 536,00
    2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
343 389,00 - 17,00 343 372,00
    2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
37 667,00 - 3,00 37 664,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 650,00 52 484,00 70 134,00
  90002   Gospodarka odpadami 0,00 52 484,00 52 484,00
    2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
0,00 52 484,00 52 484,00
Razem: 17 170 221,00 110 904,00 17 281 125,00
Rodzaj: Zlecone
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Razem: 2 247 087,00 0,00 2 247 087,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY: 20 856 931,00 -20,00
+110 924,00
20 967 835,00
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/45/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2011 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK – TABELA
Rodzaj: Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Razem: 1 930 156,00 0,00 1 930 156,00
Rodzaj: Własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010     Rolnictwo i łowiectwo 263 602,00 7 000,00 270 602,00
  01041   Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 249 662,00 7 000,00 256 662,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 5 000,00 7 000,00
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 94 390,00 2 000,00 96 390,00
600     Transport i łączność 728 504,00 24 775,00 753 279,00
  60016   Drogi publiczne gminne 711 444,00 24 775,00 736 219,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 413 442,00 24 775,00 438 217,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 220 124,00 0,00 220 124,00
  75414   Obrona cywilna 4 100,00 0,00 4 100,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 - 500,00 500,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 1 000,00
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
43 400,00 - 7 000,00 36 400,00
  75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 43 400,00 - 7 000,00 36 400,00
    4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 36 000,00 - 7 000,00 29 000,00
801     Oświata i wychowanie 6 693 765,00 33 165,00 6 726 930,00
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 209 611,00 20 000,00 229 611,00
    4270 Zakup usług remontowych 0,00 20 000,00 20 000,00
  80110   Gimnazja 1 516 723,00 0,00 1 516 723,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81 340,00 - 6 100,00 75 240,00
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6 100,00 6 100,00
  80195   Pozostała działalność 105 809,00 13 165,00 118 974,00
    4270 Zakup usług remontowych 0,00 13 165,00 13 165,00
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 393 056,00 - 20,00 393 036,00
  85395   Pozostała działalność 393 056,00 - 20,00 393 036,00
    4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 319,00 - 227,00 54 092,00
    4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 781,00 - 40,00 12 741,00
    4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 984,00 - 33,00 25 951,00
    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 032,00 - 6,00 5 026,00
    4127 Składki na Fundusz Pracy 1 753,00 - 6,00 1 747,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
    4129 Składki na Fundusz Pracy 381,00 - 1,00 380,00
    4217 Zakup materiałów i wyposażenia 32 781,00 2 875,00 35 656,00
    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 182,00 508,00 4 690,00
    4307 Zakup usług pozostałych 116 861,00 - 2 626,00 114 235,00
    4309 Zakup usług pozostałych 9 142,00 - 464,00 8 678,00
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 125 764,00 0,00 125 764,00
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 115 164,00 0,00 115 164,00
    3240 Stypendia dla uczniów 115 164,00 - 264,00 114 900,00
    3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 264,00 264,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 464,00 52 984,00 253 448,00
  90002   Gospodarka odpadami 0,00 52 984,00 52 984,00
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 52 484,00 52 484,00
    6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
0,00 500,00 500,00
Razem: 13 087 383,00 110 904,00 13 198 287,00
 
Rodzaj: Zlecone
852     Pomoc społeczna 1 844 000,00 0,00 1 844 000,00
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 844 000,00 0,00 1 844 000,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 068,00 1 220,00 6 288,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 - 1 220,00 1 780,00
Razem: 2 247 087,00 0,00 2 247 087,00
 
OGÓŁEM WYDATKI: 17 264 626,00 -18 487,00
+129 391,00
17 375 530,00
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/45/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2011 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2011 ROKU
Lp. Klasyfikacja Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rok rozpoczęcia
zakończenia
Wartość kosztorysowa zadania Dotychczas poniesione wydatki
(do końca 2010r.)
Planowane wydatki w 2011 roku z tego źródła finansowania:
Dział Rozdział
§
dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienio-ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 269.362 12.700 256.662 103.390 - - 153.272
I.1 010 01041
6057
6059
Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo Urząd Gminy 2010
2011
223.041 8.000 215.041 87.147 - - 127.894
I.2 010 01041
6057
6059
Budowapomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo Urząd Gminy 2010
2011
46.321 4.700 41.621 16.243 - - 25.378
II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.361.849 - 2.361.849 705.506 - 1.656.343 -
II.1. 600 60014,
60016
Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze Nr 1193B Reszki – Łabętnik i Nr 102877B Łabętnik –wieś Urząd Gminy 2011 2.322.814 - 2.322.814 666.471 - 1.656.343 -
II.1.1 600 60014
6050
Droga powiatowaNr 1193B Reszki – Łabętnik Urząd Gminy 2011 1.909.372 - 1.909.372 469.749 - 1.439.623
(dotacja celowa z powiatu)
-
II.1.2 600 60016
6050
Droga gminna Nr 102877B Łabętnik-wieś Urząd Gminy 2011 413.442 - 413.442 196.722 - 206.720
(dotacja
celowa
z budżetu państwa)
10.000
(środki z innych
źródeł)
-
II.2 600 60016
6050
Dokumentacja techniczna Urząd Gminy 2011 24.775 - 24.775 24.775 - - -
II.3 600 60095
6050
Wiaty przystankowe Urząd Gminy 2011 14.260 - 14.260 14.260 - - -
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
III. OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.083.440 - 1.083.440 1.083.440 - - -
III.1 801 80101
6050
Rozbudowa Szkoły
Podstawowej
w Bargłowie Kościelnym
Urząd Gminy 2011
2012
4.069.540 - 1.069.540 1.069.540 - - -
III.2 801 80101
6060
Zakup kosiarki
ciągniczka
Szkoła
Podstawowa
w Tajnie Starym
2011 7.800 - 7.800 7.800 - - -
III.3 801 80110
6060
Zakup kopiarki Zespół Szkół
w Bargłowie
Kościelnym
2011 6.100 - 6.100 6.100 - - -
RAZEM (I+III): 6.714.651 12.700 3.701.951 1.892.336 - 1.656.343 153.272
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr V/45/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2011 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
L.p. Projekt Klasyfikacja
(dział, rozdział, paragraf)
Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(5+6)
w tym: Planowane wydatki
2011 rok
Wydatki razem
(8+12)
z tego:
Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodle- gające zwrotowi Wydatki razem
(9+10+11)
z tego, źródła finansowania: Wydatki razem
(13+14+15)
z tego, źródła finansowania:
środki własne gminy pożyczki i kredyty pozostałe
(budżet państwa)
Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich pożyczki
i kredyty
(wyprze-dzające finanso-wanie)
pozostałe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Wydatki majątkowe razem: x 249.662 96.390 153.272 249.662 96.390 96.390 - - 153.272 153.272 - -
 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
 Oś Priorytetowa: 3 –Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
1.1. Działanie Odnowa i rozwój wsi
Nazwa projektu: Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo
Wydatki
2011 r.
Dz.010 – 01041
§ 6057, 6059
208.041 80.147 127.894 208.041 80.147 80.147 - - 127.894 127.894 - -
 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
 Oś Priorytetowa: 4 – LEADER
1.2. Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów
Nazwa projektu: Budowa pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo
Wydatki
2011 r.
Dz.010 – 01041
§ 6057, 6059
41.621 16.243 25.378 41.621 16.243 16.243 - - 25.378 25.378 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2. Wydatki bieżące razem: x 681.533 102.229 579.304 463.126 69.468 22.930 - 46.538 393.658 393.658 - -
 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
 Oś Priorytetowa: III – Wysoka jakość systemu oświaty
2.1. Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia
Nazwa projektu: Mały Archimedes
Razem wydatki Dz.801-80195 164.260 24.639 139.621 59.160 8.874 - - 8.874 50.286 50.286 - -
 z tego: wydatki 2010 r.  63.460 9.519 53.941          
 wydatki 2011 r.  59.160 8.874 50.286          
 wydatki 2012 r.  26.020 3.903 22.117          
 wydatki 2013 r.  15.620 2.343 13.277          
 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
 Oś Priorytetowa: VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich
2.2. Działanie 6.1- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Nazwa projektu: Daj sobie szansę
Razem wydatki Dz.853-85395 238.245 35.737 202.508 127.173 19.076 - - 19.076 108.097 108.097 - -
 z tego: wydatki 2010 r.  111.072 16.661 94.411          
 wydatki 2011 r.  127.173 19.076 108.097          
 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
 Oś Priorytetowa: VII-Promocja integracji społecznej
2.3. Działanie 7.3- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Nazwa projektu: Razem łatwiej
Razem wydatki Dz.853-85395 49.895 7.484 42.411 47.660 7.149 - - 7.149 40.511 40.511 - -
 z tego: wydatki 2010 r.  2.235 335 1.900          
 wydatki 2011 r.  47.660 7.149 40.511          
 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
 Oś Priorytetowa: VII - Promocja Integracji Społecznej
2.4. Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji /7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Nazwa projektu: Aktywnym Bądź
Wydatki 2011 r. Dz. 852-85214
Dz. 853-85395
179.843 26.976 152.867 179.843 26.976 22.930 - 4.046 152.867 152.867 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
 Oś Priorytetowa: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
2.5. Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Nazwa projektu: Szkolenie Liderów Lokalnych
Wydatki 2011 r. Dz. 853-85395 49.290 7.393 41.897 49.290 7.393 - - 7.393 41.897 41.897 - -
  Ogółem: x 931.195 198.619 732.576 712.788 165.858 119.320 - 46.538 546.930 546.930 - -
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr V/45/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2011 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK
Zmiany w planie dochodów budżetowych:
1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:
- dokonano zwiększenia planu z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bargłów Kościelny, położonej we wsi Brzozówka, oznaczonej nr geodezyjnym 41/4 o pow. 1460 m2.
2) Dział 750 – „Administracja publiczna”:
- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych.
3) Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:
- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw.
4) Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:
- dokonano zmniejszenia dochodów w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu „Szkolenie Liderów Lokalnych” współfinansowanego ze środków PO KL 2007-2013.
5) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o dotację w wysokości 52.484 zł uzyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bargłów Kościelny.
Zmiany w planie wydatków budżetowych:
1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:
- dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo”, w tym na wydatki związane z pomiarami geodezyjnymi i nadzorem inwestorskim.
2) Dział 600 – „Transport i łączność”:
- dokonano zwiększenia planu na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Bargłówka-Piekutowo.
3) Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:
- dokonano przesunięcia wydatków w ramach rozdziału 75414 w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe.
4) Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
- dokonano zmniejszenia planu wydatków w kwocie 7.000 zł w związku z wystąpieniem nadwyżki.
5) Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:
- dokonano przesunięcia wydatków budżetowych w ramach rozdziału 80110 w kwocie 6.100 zł z przeznaczeniem na zakup kopiarki na potrzeby Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym,
- dokonano zwiększenia wydatków na remont budynku przedszkola w Bargłowie Kościelnym (20.000 zł) oraz remont instalacji elektrycznej w budynku szkolnym w Bargłówce (13.165 zł).
6) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:
- dokonano przesunięcia wydatków w ramach rozdziału 85212 w kwocie 1.220 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.
7) Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:
- dokonano zmian w planie wydatków w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu „Szkolenie Liderów Lokalnych” współfinansowanego ze środków PO KL 2007-2013.
8) Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”:
- dokonano przesunięcia wydatków w ramach rozdziału 85415 w kwocie 264 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków szkolnych.
9) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
- dokonano zwiększenia wydatków w wysokości 52.484 zł na realizację zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bargłów Kościelny,
- dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 500 zł na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego pod firmą: BIOM Sp. z o.o w Dolistowie Starym, rów1)nego jednemu udziałowi.
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-12-30

Data modyfikacji: 2011-12-30

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-12-30